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首頁(yè) > 財(cái)會(huì)類(lèi)考試> 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)> 戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理
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[單選題]

確保充分且有效的內(nèi)部控制是審計(jì)委員會(huì)的義務(wù),其中包括負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作。以下關(guān)于審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)部審計(jì)關(guān)系的說(shuō)法中,不正確的是()。

A.審計(jì)委員會(huì)應(yīng)監(jiān)察和評(píng)估內(nèi)部審計(jì)職能在企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中的角色和有效性

B.審計(jì)委員會(huì)應(yīng)該核查內(nèi)部審計(jì)的有效性,并批準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部審計(jì)主管的任命和解聘

C.審計(jì)委員會(huì)應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)部門(mén)能直接與董事會(huì)主席接觸,并負(fù)有向?qū)徲?jì)委員會(huì)說(shuō)明的責(zé)任

D.審計(jì)委員會(huì)雖然會(huì)收到關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作的定期報(bào)告,復(fù)核和監(jiān)察管理層對(duì)內(nèi)部審計(jì)的調(diào)查結(jié)果的反應(yīng),但是并不負(fù)責(zé)復(fù)核及評(píng)估年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

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第1題

審計(jì)委員會(huì)的義務(wù)是確保充分且有效的內(nèi)部控制,負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作。在對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行復(fù)核時(shí),主要從下列哪些方面進(jìn)行()。

A.組織中的地位

B.職能范圍

C.股東的責(zé)任

D.技術(shù)才能

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第2題

審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況,協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)事宜等。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的()。

A.溝通能力

B.專(zhuān)業(yè)勝任能力

C.良好的職業(yè)操守

D.獨(dú)立性

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第3題

財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,審計(jì)人員在對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行初評(píng)后,應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制測(cè)試情形是()。

A.進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試成本較高

B.內(nèi)部控制設(shè)計(jì)存在重大缺陷

C.內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理且預(yù)期運(yùn)營(yíng)有效

D.難以對(duì)內(nèi)部控制健全性和有效性作出評(píng)價(jià)

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第4題

社會(huì)審計(jì)人員在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行初評(píng)后,認(rèn)為應(yīng)該測(cè)試內(nèi)部控制有效性的情況是:A.內(nèi)部

社會(huì)審計(jì)人員在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行初評(píng)后,認(rèn)為應(yīng)該測(cè)試內(nèi)部控制有效性的情況是:

A.內(nèi)部控制的設(shè)置極不健全

B.且內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)較低

C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)很高

D.難以對(duì)內(nèi)部控制的健全性作出評(píng)價(jià)

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第5題

注冊(cè)會(huì)計(jì)師在會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)中充分了解控制程序的目的,是為了()。

A.合理制定具體審計(jì)計(jì)劃

B.識(shí)別和理解被審計(jì)單位交易事項(xiàng)的主要類(lèi)別及其發(fā)生過(guò)程和會(huì)計(jì)處理過(guò)程

C.評(píng)價(jià)被審計(jì)單位管理當(dāng)局對(duì)內(nèi)部控制及其重要性的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和措施

D.評(píng)價(jià)相關(guān)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否合理,運(yùn)行是否有效

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第6題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)是()

A.確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

B.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

C.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

D.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整

E.確保商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

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第7題

()出具監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.審計(jì)委員會(huì)

D.內(nèi)部控制部門(mén)

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第8題

當(dāng)存在下列()情形時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)實(shí)施控制測(cè)試。

A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估預(yù)期控制的運(yùn)行是有效的

B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估預(yù)期控制的運(yùn)行是合理的

C.內(nèi)部控制存在固有局限性

D.僅實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序不足以提供充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)

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第9題

瑞銀集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線是集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)直接向董事會(huì)下屬審計(jì)委員會(huì)報(bào)告,對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、控制環(huán)境的總體有效性進(jìn)行評(píng)估。()
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第10題

商業(yè)銀行高級(jí)管理層的責(zé)任包括負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。()

商業(yè)銀行高級(jí)管理層的責(zé)任包括負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。()

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